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市国资委专项督查集团内部监督工作

发布:2022-05-30 21:14:46   来源:集团审计法务部    阅读数:

5月26日,市国资委副主任田伟民带领督查处一行赴集团专项督查2021年度内部监督工作,集团总经理顾江宁,集团审计法务部、办公室相关负责同志参加了督查进场会。

会上,市国资委督查处传达了《关于开展2021年度市属国有企业内部监督工作专项督查的通知》文件精神及检查工作要求,集团审计法务部汇报了集团2021年度内部监督工作有关情况。顾江宁表示,集团内部监督工作一是要守住底线,从集团整体利益出发,促进各级企业和领导干部更合规有效地履职尽责,守住不出重大风险问题的底线;二是要服务发展,内部监督工作要在整合资源、促进企业效能提升等方面发挥积极作用;三是要紧抓整改,将推动企业问题整改作为履行监督职能的落脚点。

会后,检查组对集团内部监督工作开展情况进行了详细检查,并对整体工作情况给予肯定,特别是在监督发现问题整改验收工作方面,制度齐全、程序规范、成效显著,经验值得推广。审法部也将以此次专项督查为契机,不断强化内部监督工作,推动审计监督与其他监督的贯通协作,提升监督质效,服务集团发展大局,助力集团高质量发展。